Verwaltung u. Unterh. der Kindertageseinrichtungen
Haushaltsdiagramm
-1.512.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-1.512.000 €
71,96%
-442.092 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-442.092 €
21,04%
-94.032 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-94.032 €
4,47%
-52.750 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-52.750 €
2,51%
-400 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-400 €
0,02%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 8.000 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 562.500 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 12.458 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 11.100 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 594.058 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -2.101.274 € |
20: Verwaltungsergebnis | -1.507.216 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -1.507.216 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -1.507.216 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.507.216 € |