Verwaltung u. Unterh. der Kindertageseinrichtungen
Haushaltsdiagramm
-1.235.816,40 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-1.235.816,40 €
72,19%
-398.707,27 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-398.707,27 €
23,29%
-44.499,68 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-44.499,68 €
2,60%
-32.489,10 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-32.489,10 €
1,90%
-312 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-312 €
0,02%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.680 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 104.451,78 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 415.339,40 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 12.656,11 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 12.477,95 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 546.605,24 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -1.711.824,45 € |
20: Verwaltungsergebnis | -1.165.219,21 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -1.165.219,21 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | -185.988,35 € |
30: Jahresergebnis | -1.351.207,56 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.351.207,56 € |